四川长虹电子控股集团有限公司审计整改结果公告
根据《四川省审计整改结果公告办法》的通知(绵审委办发〔2022〕3号)文件精神,现将2025年度整改结果推进情况公告如下:
一、审计整改工作组织情况
绵阳市审计局2025年对长虹控股集团开展了两次专项审计,审计共发现问题46条,其中立行立改事项43条、分阶段整改事项3条。截至目前,立行立改事项已全部完成,3条分阶段整改事项正在有序推进中。
长虹控股集团高度重视,严格按照市审计局要求,对审计问题逐一剖析,聚焦问题根源制定针对性的整改措施,按计划有力有序推进整改落实,促进审计发现问题的成果转化。同时举一反三,建立健全长效机制,杜绝类似问题再次发生。
二、2022-2024年市属国有企业招投标及物资采购专项审计调查报告(绵审企调报〔2025〕15号)
审计报告共揭示问题5条,均为立行立改问题,已全部完成整改。
(一)工程采购方面
通过对审计问题进行了原因分析与情况复盘;对在建项目进行自查;加强对政策文件的宣贯学习;对5个单位进行了责任追究等方式,完成了2条整改事项。
(二)其他采购方面
通过深入分析问题根源,对4名相关责任人进行处罚;完善7个采购制度,进一步优化物资采购模式;组织人员进行培训,提升专业人员能力等措施,完成了3条整改事项。
三、专项审计调查报告(绵审企调报〔2025〕19号)
2025年5月,市审计局对下属子公司开展了专项审计,包括24个驻外分部、75个产品中心、372个办事处,重点对其中4个分部进行了现场抽查。审计报告共揭示问题41条,其中38条立行立改问题已全部完成,3条分阶段整改问题正在按计划有序推进中。
(一)内控与风险管理方面
通过发布3项通知要求规范费用、薪酬绩效、样机等方面的管控;优化9个管理规定;组织相关人员开展培训;完成合规性抽查并出具通报;对相关人员进行了处理等工作,完成了11条整改事项,其余3条分阶段整改正在推进中。
(二)产品策划与推广方面
通过发布2项通知、1个制度机制,进一步优化流程;根据产品定位与市场竞争对手进行价格对标;加强调研与复盘;持续开展检查通报并对相关责任人进行处理等措施推动了整改,完成了6条整改事项。
(三)营销政策与价格管理方面
通过进一步优化费用管控流程;组织进行规范性培训,开展专项问题分析会议;持续加强费用的检查力度,定期发布通报,强化过程监督与整改落实,并对相关人员进行处理等方式,完成了4条整改事项。
(四)等级品管理方面
通过要求加强资质审核、市场端销售监督检查等方面工作,优化2个制度,同时总部加强定期监督检查,完成检查通报等工作,完成了5条整改事项。
(五)招投标方面
通过完善2个管理制度,加强招投标管理流程,优化招标流程;组织人员进行专项培训学习;后续组织专项检查,对不诚信的供应商按制度进行处置;对相关人员进行了处理等措施,完成了12条整改事项。
特此公告。
四川长虹电子控股集团有限公司
2026年1月17日