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四川长虹电子控股集团有限公司审计整改结果公告

根据《四川省审计整改结果公告办法》的通知(绵审委办发〔20223号)文件精神,现将2025年度整改结果推进情况公告如下:

一、审计整改工作组织情况

绵阳市审计局2025年对长虹控股集团开展了两次专项审计,审计共发现问题46条,其中立行立改事项43条、分阶段整改事项3条。截至目前,立行立改事项已全部完成,3条分阶段整改事项正在有序推进中。

长虹控股集团高度重视,严格按照市审计局要求,对审计问题逐一剖析,聚焦问题根源制定针对性的整改措施,按计划有力有序推进整改落实,促进审计发现问题的成果转化同时举一反三,建立健全长效机制,杜绝类似问题再次发生。

二、2022-2024年市属国有企业招投标及物资采购专项审计调查报告(绵审企调报〔2025〕15号)

审计报告共揭示问题5条,均为立行立改问题,已全部完成整改。

(一)工程采购方面

通过对审计问题进行了原因分析与情况复盘;对在建项目进行自查;加强对政策文件的宣贯学习;对5个单位进行了责任追究等方式,完成了2条整改事项。

(二)其他采购方面

通过深入分析问题根源,对4名相关责任人进行处罚;完善7个采购制度,进一步优化物资采购模式;组织人员进行培训,提升专业人员能力等措施,完成了3条整改事项。

三、专项审计调查报告(绵审企调报〔2025〕19号)

20255月,市审计局对下属子公司开展了专项审计,包括24个驻外分部、75个产品中心、372个办事处,重点对其中4个分部进行了现场抽查。审计报告共揭示问题41条,其中38条立行立改问题已全部完成,3条分阶段整改问题正在按计划有序推进中。

(一)内控与风险管理方面

通过发布3项通知要求规范费用、薪酬绩效、样机等方面的管控;优化9管理规定;组织相关人员开展培训;完成合规性抽查并出具通报;对相关人员进行了处理等工作,完成了11条整改事项,其余3条分阶段整改正在推进中。

(二)产品策划与推广方面

通过发布2项通知、1个制度机制,进一步优化流程根据产品定位与市场竞争对手进行价格对标加强调研与复盘;持续开展检查通报并对相关责任人进行处理等措施推动了整改,完成了6条整改事项。

(三)营销政策与价格管理方面

通过进一步优化费用管控流程;组织进行规范性培训,开展专项问题分析会议;持续加强费用的检查力度,定期发布通报,强化过程监督与整改落实,并对相关人员进行处理等方式,完成了4条整改事项。

(四)等级品管理方面

通过要求加强资质审核、市场端销售监督检查等方面工作,优化2个制度,同时总部加强定期监督检查,完成检查通报等工作,完成了5条整改事项。

(五)招投标方面

通过完善2管理制度,加强招投标管理流程,优化招标流程;组织人员进行专项培训学习;后续组织专项检查,对不诚信的供应商按制度进行处置;对相关人员进行了处理等措施,完成了12条整改事项。

特此公告。

 

 

 

                       四川长虹电子控股集团有限公司

                        2026117


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